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Fogafín

Informes de auditoría interna y entidades de control de Fogafín

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Auditoría Interna

Auditoría interna y entidades de control

Estatuto de Auditoría Interna:

Auditor: Dr. Edgar W. Amarillo
Edgar.Amarillo@fogafin.gov.co

El Departamento de Auditoría Interna con el fin de armonizar sus procesos con las mejores prácticas a nivel internacional, cuenta con un Estatuto de Auditoría Interna, en el cual establece el propósito, la posición en la organización y atribuciones, competencias, alcance del trabajo, responsabilidades y funciones.


Código de Ética de la Auditoría Interna

En concordancia con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna se dispone de un Código de Ética, el cual es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los miembros del Departamento de Auditoría Interna de Fogafín.


Informes de Auditoría Interna:

Producto de la gestión desarrollada por el Departamento de Auditoría Interna, se emiten informes en forma periódica, dentro de los cuales, algunos son reportados  a los organismos de control externo y a los directivos del Fondo, dentro de los cuales destacamos los siguientes:   

  1. Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, con destino: Departamento Administrativo de la Función Pública, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes, a la Dirección del Fondo y al Comité de Auditoría.

  2. Informe Anual de Evaluación del Sistema del Control Interno Contable, con destino a: La Contaduría General de la Nación, la Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes, a la Dirección del Fondo y al Comité de Auditoría.

  3. Informe anual de Verificación Normas Derechos de Autor sobre Software, Circular 017 de 2011, con destino a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.

  4. Informe Semestral sobre el Sistema Único de Información Jurídica de Gestión del Estado, articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, con destino a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

  5. Informe Semestral de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, con destino a la Dirección del Fondo.

  6. Informe Pormenorizado sobre el Estado del Control Interno, artículo 9º de la Ley 1474 de 2011, para publicación en la Página Web del Fondo.

  7. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, para publicación en la Página web del Fondo.

  8. Informe Trimestral sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, artículo 1° del Decreto 984 de 2012, con destino a la Dirección del Fondo.

  9. Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades administrativas, con destino a la Secretaría de Transparencia, Presidencia de la República. Directiva Presidencial 01 de 2015.

Los informes de gestión  emitidos por el Departamento de Auditoría Interna, así como los de  cumplimiento de acuerdo con la normatividad vigente, están a disposición de la ciudadanía en general para su  consulta en las instalaciones del Fondo y/o por medio de la página web.

Informe ejecutivo anual de control interno:


Informe pormenorizado del Estado del control interno:

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento de Auditoria Interna de Fogafín presenta los resultados de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno establecido en el Fondo.



Entidades de control externo:

ENTIDAD TIPO DE CONTROL
 Contraloría General de la República  Fiscal
 Contaduría General de la Nación  Contable
 Superintendencia Financiera  Supervisión General
 Revisoría Fiscal  Proceso de fiscalización
 Procuraduría General de la Nación
 Disciplinario

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